你好 ;? ? ?可以的。這個是13%來? 開票的?
老師,我營業執照里面增加了新的內容,增加的東西和原來的稅率是一樣的,我也去稅務增加過了,但是我再電子稅務局里面沒有查到主稅有新增加的內容,我想問一下,是稅率沒變就不用再增加新的項目嗎,還是說稅率一樣,也要增加新內容,就是我原來假設是13%的塑料制品,現在增加了13%的金屬制品,再電子稅務局能看到新增加的內容金屬制品嗎?
老師,請問一個產品進口進來,完全沒有經過任何再加工,直接出售給國內客戶,進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進口增值稅率是9%,國內銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因為該產品含有3%的殺蟲劑成分,海關懟殺蟲劑有監管,必須使用殺蟲劑的海關編碼申報,那個海關編碼下對應的進口增值稅率是9%。 但實際產品80%以上都是塑料,我們在國內銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
接著這個問題再問一下,我們是果茶店,進的原材料,需要加工制作成一杯成品銷售,我產品入庫做賬的也是借庫存商品-原材料,貸應付。老師說的借銷售費用,貸:庫存商品,應交稅費。沒有結轉到主營業務成本。反應不過來,還是要做應交稅費啊?就是不想增加說服,免費提供消費者喝的,可以借銷售費用貸庫存商品嗎?
就是我們公司本來屬于小規模納稅人 然后請了代賬公司做外賬 內賬就只有個現金流 就是沒有規范做賬 現在要搬去一個新的地方 也要把小規模改成一般納稅人 要求內賬規范了 然后建賬的時候就是搬過去那天建嗎 前面沒有做內賬的那些是不用再根據現金流做賬嗎 就是前面我們公司內賬是沒有規范 但是現在搬去新的地方 也增加了一些業務 所以要求內賬規范 每個月也要出三大報表 我就是不知道前面那些沒有做的賬的 需要根據現金流做出來嗎 還是搬過去那天做 前面的賬不管了 因為倉庫會盤點啥的
老師,我的現金流量表通過我的賬套體現出來的期初和期末現金余額和資產負債表一致,但是如果我再電子稅務局上現金流量表的內容和我賬套不一樣,沒有現金及現金等價物凈增加額,如果按照電子稅務局表我填寫現金流入數據加期初現金余額減現金流出數據就是怎么都不等于現在公司現金余額,因為電子稅務局報表少凈增加額,我的賬套上又體現這個數據,這個怎么辦呀,老師
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
就是我看不到有金屬的項也沒事,只要有13%的稅率就行,是這個意思嗎?
你好 ;? 是的。? 就可以據實報的? ?按13%? ??
可以開票是吧?
是的。 你有這個銷售金屬制品的范圍就可以直接開票的
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你? ?