同學(xué),你好 如果要把所有款項的真實信息短時間弄清楚,那你需要一筆一筆對,每一筆都要有對應(yīng)收付款,發(fā)票,合同
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進(jìn)行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師 請問我現(xiàn)在接一家房地產(chǎn)企業(yè)做會計 老板需要我把收的所有款,所有支出的去向真實信息等在短時間弄清楚,有什么好方法嗎?有些數(shù)據(jù)肯定是走賬的
請問一下老師,我們老板要入股房地產(chǎn)公司,因為拿不到甲方的工程款了,所以想把這部分的工程款直接做成入股資金。因為怕這個甲方不給我們,然后后面破產(chǎn)這部分錢拿不到。那么我要是作為我們老板的財務(wù)負(fù)責(zé)人的話去甲方公司。我需要做哪些事情呢?現(xiàn)在一臉懵。是看她們的財務(wù)報表和賬套嗎?還有我們老板可能有5000萬的工程款。這個股權(quán)份額是按怎么確定百分比呢?按所有股東的實收資本來確定嗎?
我司在10月份時將兩個不同的業(yè)務(wù)分離,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司,10月后屬于新公司。同時要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司,付的10月前的應(yīng)付款收到新公司,還有11月后新公司的很多費用也是老公司支付的,現(xiàn)在一律要算清楚還回去。現(xiàn)在要從11月初開始建賬,請問有什么快速的方法嗎?沒有11月的期初數(shù)據(jù),只能盤點出現(xiàn)在的數(shù)。
辭職人員有重新回來工作,個稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個月把收到的進(jìn)項發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項嗎
因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個人所得稅怎么申報
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個點,9個點的
老師,請問中餐廳的工資怎么分科目,財務(wù)和行政屬于管理費用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費用,對不對,運(yùn)營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費本年累計數(shù)借方發(fā)生額嗎