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老師您好,請問月末計提增值稅是這樣做的么? 借:應交稅費-銷項稅1000。 貸:應交稅費-進項稅 500 應交稅費-轉出未交增值稅500 然后是:借應交稅費-轉出未交, 貸應交稅費-未交增值稅

2021-09-10 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-10 09:21

您好,是的,需要這樣做的呢

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您好,是的,需要這樣做的呢
2021-09-10
你好;? ? 不對哦? ; 借 銷項稅500? ?;:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 500;? 貸進項稅1000 ;? ?借應交稅費-未交增值稅500? 貸??:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅500
2022-08-10
這個是留底進項稅,會有余額,以后需要繳納增值稅,就會結平的
2021-01-16
你好,它這個分錄省略了一個轉出未交增值稅,應該正規的把你第二個分錄的未交增值稅改成轉出未交增值稅,然后再寫你上面的那一個分錄就是完整的了。
2023-02-07
你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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