你好,增值稅專票是這樣的,機動車發票可以抵扣的,機動車發票也在你的綜合服務平臺里面。
老師 我們是運輸公司 購買機動車開回來的是機動車發票,我8月份抵扣了一個車的稅票,可我查了好像不能抵扣,需要換成增值稅發票才可以抵扣,我這情況該怎么辦呢?
請問購車票第一聯用來留存,第2.3聯用來作賬和抵扣可以的嗎 一般納稅人購車發票為機動車銷售統一發票不能抵扣,必須要換開增值稅專用發票并認證后才可以抵扣,還要去換開增值稅發票
老師,公司是一般納稅人,公司在購買汽車取得《機動車銷售統一發 票》時,公司可憑《機動車銷售統一發 票》注明的稅額抵扣增值稅和企業所得稅嗎?還是必須要開具增值稅專用發票?
請教老師,機動車銷售統一發票抵扣聯加蓋了發票章,必須要重開嗎?小規模納稅人,不涉及到抵扣進項稅,這樣的話也必須要重開嗎?還有不理解要求抵扣聯和報稅聯不得加蓋印章的用意是什么?
老師,我想問下,公司是一般納稅人,購車開進來的機動車銷售統一發票,可以作為進項抵扣增值稅嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那我這里有三聯的,第一聯作賬還是第三聯來作賬的呢
第一聯發票聯(購貨單位付款憑證),第二聯抵扣聯(購貨單位扣稅憑證),第三聯報稅聯(車購稅征收單位留存),
這樣的 第三聯是作什么用的呢
第三聯你們買購置稅的時候用的,如果沒有給別人,你們自己留存就可以,第一聯拿來作賬,抵扣聯拿來抵扣。
買購置稅是怎么去買的呢
要我們自己去稅局買購置稅的嗎
這個最好問下,你電子稅務局那邊去窗口或者是網站都可以。