他這個(gè)購(gòu)買方認(rèn)證了沒(méi)有。
一般納稅人跨月發(fā)票紅沖 如何開具紅字信息表
請(qǐng)問(wèn)老師,月末購(gòu)買方開具了紅字信息表,銷售方未收到需要將紅字發(fā)票開出嗎?如果跨月收到紅字信息表,可以隔月開具紅字發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人發(fā)票跨月沖紅后,開具的紅字信息表是資料保存啊,還是做到憑證里面啊,第一回處理。。
增值稅專用發(fā)票跨月紅沖需要開紅字信息表,那普通電子發(fā)票跨月也需要開紅字信息表嗎
老師,一般納稅人,跨月,專票紅沖,如果紅字信息表要是填寫錯(cuò)誤,會(huì)出現(xiàn)什么情況
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個(gè)物業(yè)公司,對(duì)方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
老師好,我們的帳之前一直在代賬那做,固定資產(chǎn)這塊要怎么從哪下手呢,數(shù)據(jù)搞不懂,代賬那的固定資產(chǎn)明細(xì)有些都是19年的還在提,去年裝修買的家具電腦都沒(méi)見在固定資產(chǎn)上顯示,都給做了費(fèi)用了,我現(xiàn)在怎么入手呢
您好老師,公司24年7月后的5年內(nèi)實(shí)繳,7月前的?3年過(guò)渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個(gè)過(guò)渡期是從開業(yè)開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業(yè),是2026年實(shí)繳還是2027年實(shí)繳啊
請(qǐng)問(wèn)公司員工電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,電話是員工個(gè)人姓名,能入賬嗎?計(jì)不計(jì)入綜合所得繳納個(gè)稅?
增值稅怎么算?怎么銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差不多,稅還交很多呢
今年2月份新成立了一家道路運(yùn)輸?shù)奈锪鞴荆?-4月一共開票7萬(wàn)稅率1%的普票,但是現(xiàn)在客戶要求要開稅率9%的發(fā)票,要從小規(guī)模申請(qǐng)為一般納稅人嗎?需要提供什么資料,申請(qǐng)后多久可以開出9%的發(fā)票呢?
小規(guī)模開出去的專票一般人能抵扣嗎
一般納稅人開具專票稅率是6%,開普票也是嗎?
請(qǐng)問(wèn),在電子稅務(wù)局如何查詢合計(jì)繳稅金額?
沒(méi)有認(rèn)證 退回了
銷售方在開票系統(tǒng)有一個(gè)紅字信息表,然后選擇紅字信息表填開,銷售方申請(qǐng)?zhí)顚懓l(fā)票號(hào)碼代碼,根據(jù)下一步提示操作,然后打印出來(lái),打印出來(lái)之后找到查詢,找到這個(gè)信息表上傳,審核通過(guò)之后再打印出來(lái)。
然后再開具的增值稅專票,頁(yè)面打開有一個(gè)紅字,選擇第二個(gè)。
根據(jù)老師的提示都打印好了 就操作完了嗎
還需要開紅字發(fā)票嗎
光開個(gè)紅字信息表就沖了嗎?
好,開紅字發(fā)票就可以的,開完紅字發(fā)票才是結(jié)束。
好的 謝謝老師耐心指導(dǎo)
不用客氣哦 工作愉快。
老師 再開紅字發(fā)票的時(shí)候 直接開具和導(dǎo)入信息表有區(qū)別嗎?
直接開應(yīng)該開不了的,你可以試一下。