你好 對? 在交稅時做這個分錄??
請問老師小規模納稅人按季交納增值稅,請問要計提嗎,還是交的時候直接借:應交稅費應交增值稅,貸:銀行存款
小規模納稅人不用結轉應交增值稅么,直接在季末的時候再統計做應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款么
老師,小規模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
小規模納稅人開票的時候做分錄是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
老師你好,小規模納稅人,交增值稅的時候,能否直接 分錄:借 應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸 銀行存款,不用未交增值稅
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
如果上個季度是虧損的,這個季度是賺錢的 ,那這個季度要不要繳納企業所得稅,還是可以抵減上個季度的,還是這個抵減是等到匯算清繳的時候再抵減
你好 利潤是負不交所得稅? ?
現在就可以補虧損的?
比如第一季度虧損了,第二季度需要繳納所得稅,那第二季度的時候就可以彌補第一季度的虧損么,不用等到匯算清繳
你好 對 理解的正確?