你好,這個(gè)是不行的。
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)了上個(gè)月的增值稅,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月才收到,這個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候抵扣呢?
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有取得,產(chǎn)生了1萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品,可以用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個(gè)月的增值稅,再交上個(gè)月的增值稅嗎?
老師,一般納稅人當(dāng)月開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)按6萬(wàn)預(yù)繳了增值稅,第二個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵減上個(gè)月的增值稅嗎
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
必須要把這一萬(wàn)先交了,這個(gè)月取得的只能留抵以后的對(duì)嗎?
對(duì)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣以后的。