同學你好 這個可以的 不影響之前的 不用以前年度損益調整就不用之前的
在20年12月進行調動 研發費用從你管理費用科目里面增加一個研發費 從現有管理費用名下的其他費用科目轉一部分費用到 這個研發費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發人員) 折舊費(2020年當中購進的生產設備折舊部分)租金水電(結轉大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發費用占比金額 為收入的8%以上 那調一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發費用 貸:管理費用-工資 在總賬里直接提取數據調可以嗎?會影響之前的損益嗎?
在20年12月進行調動 研發費用從你管理費用科目里面增加一個研發費 從現有管理費用名下的其他費用科目轉一部分費用到 這個研發費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發人員) 折舊費(2020年當中購進的生產設備折舊部分)租金水電(結轉大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發費用占比金額 為收入的8%以上 那調一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發費用 貸:管理費用-工資 現在遇到的問題是,我調一部分費用后,發現房租、招待費用等在利潤表中成了負數,這樣調對嗎,我應該怎么做
2020 年1月1日,甲公司的董事會批準研發某項新型技術,該公司董事會認為,研發該項目具有可靠的技術和財務等資源的支持,并且一旦研發成功將降低該公司的生產成本。2021 年1月31日,該項新型技術研發成功并已達到預定用途,研發過程中所發生的直接相關的必要支出情況如下 (1) 2020 年度發生材料費用9 000 000元,人工費用4 500 000元,計提專用設備折舊750 000元,以銀行存款支付其他費用3 000 000元,總計17 250 000元,其中,符合資本化條件的支出為7500 000元。 (2) 2021年1月31日前發生材料費用800000元,人工費用、500 000元,計提專用設備折舊50000元,其他費用20000元,總計1370 000元. 要求:編制相關會計分錄 一,2020年度發生研發支出 二,2020年末,將不符合資本化條件的研發支出轉入當期管理費用 三,2021年1月份發生研發支出 四,2021年1月31日,該項新型技術已經達到預定用途
某科研單位發生如下業務,寫出財務會計分錄及預算會計分錄:(1)單位計算應發放工資薪酬等總額87萬元,其中,科研及其輔助活動相關部門的工資55萬元,單位管理部門工資15萬元,經營業務人員工資7萬元。單位統一負擔的退休人員退休費10萬元。單位代扣個人所得稅10萬元,代扣職工住房公積金9.24萬元。(2)單位計提各項固定資產折舊,其中,科研及其輔助活動相關部門的資產折舊39萬元,單位管理部門固定資產折舊7萬元,經營業務固定資產折舊2萬元。(3)單位一個科研項目立項,取得科研項目資金5萬元,按照單位規定計提8%的項目管理費。(4)單位當年事業預算收入總額1480萬元,其中專項部分收入1000萬元,非專項資金480萬,年末,結轉事業預算收入科目。(5)單位動用從結余中計提的職工福利基金3萬元購置專門用于職工浴室的設備,設備已投入使用,款項已支付。
老師,我們現在在申請高新企業,2023年沒有記錄研發費用,現在調賬,具體分錄應該是怎么寫呢1.研發人員的工資、五險一金,歸集入 管理費用-研發費用-人員人工、管理費用-研發費用-公積金、管理費用-研發費用-社保 (從現有繳納社保的17位人員中,選擇5-6位作為研發人員, 2.研發場地的房租:歸集入 管理費用-研發費用-直接投入 (從現有的房租中,按照面積選取一部分作為研發場地,其對應的房租可以計入研發費用) 3.研發場地的水電費:歸集入 管理費用-研發費用-直接投入 (和研發場地房租同比例對水電費進行分攤) 4.知識產權申請費:歸集入 管理費用-研發費用-其他費用 5.研發人員的差旅費:歸集入 管理費用-研發費用-其他費用 (研發人員產生的差旅費
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
因為我調一筆發現房租等管理費用成了負數
確定不影響么
這個是沖減本期的影響了本期的
我的業務招待費在利潤表中就成了負數
你不要都沖減了哦