您好。再沖回結轉成本分錄,按發票對應金額結轉成本
采用月末一次加權平均法核算成本,在月末暫估100噸入庫,并已經結轉入主營業務成本,下月取得發票后,把原先暫估入庫的紅字沖銷后,那已結轉的主營業務成本怎么做賬務處理?
紅字回沖單,藍字回沖單。財務系統里是怎么取得數據 每月月末 采購入庫的商品發票未到時形成暫估(暫時估價入庫),從此之后的暫估業務后繼處理時 會形成 紅字回沖單 和藍字回沖單。 月初回沖方式:月末結賬時 系統自動形成 紅字回沖單 沖掉上月末明細賬中的入庫金額。 單到回沖方式:收到發票并與原暫估入庫單結算時,系統生成紅字回沖單 沖掉明細賬中的入庫金額,并生成藍字回沖單將正確金額記入明細賬。 這就是紅字紅沖單和藍字回沖單 及其作用。
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款—估價入庫,結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品,第二個月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經結轉成本,下月還需要結轉成本嗎?怎么結轉成本
想問一下,上月暫估材料入庫,并生產了成品,成本成本結算。此尚余材料庫存。本月收到發票,除了紅沖暫估入賬的那次分錄,已經結轉的銷售成本,我該如何賬務處理呢
老師 請問 3月暫估的商品當月已經結轉成本了,現在沒有票,要紅沖掉 賬務處理怎么處理啊? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
新設制造業公司,財務前期要做哪些準備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
公司和其它高校企業合作研發項目,收到省科技廳研發經費80萬,分配到我公司12萬,對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
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收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄
老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
老師好!股東轉讓股權是個人交易嗎?與公司有關系嗎
老師,我們公司同事她工資喊轉到她姑娘頭上可以嗎
老師,我結轉成本的分錄為:借:主營業務成本 100,貸:庫存商商 100;我沖回結轉成本的分錄為:借:庫存商品 100,貸:主營業務成本 100;這樣對嗎
您好,是不正確的,用紅字沖回
老師,我按照紅沖了之后,為什么庫存商品期末余額剛好等于紅沖的金額?
您好,這個不清楚了,需要看具體數據
老師,您看下,這是數據截圖
您好,紅字沖回暫估和結轉成本后,按發票重新做入庫和結轉成本
老師,這是我月末的成本核算明細,您看是哪里有問題呢?
您好,因為您暫估與發票金額相同,那您不需要紅字沖回后調整成本,直接調整應付賬款暫估科目即可