你好 ;? ? ? ?你們 免稅的話 直接做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 -免稅收入處理 ;? ? 月末把 免稅收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去??
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,以前主營業(yè)務(wù)是工程,建溫室大棚,我們8月首次自產(chǎn)自銷一批種苗了,給對方開了合計78000元普票,選擇免稅,現(xiàn)在做賬按照發(fā)票做收入 借方 應(yīng)收賬款 78000,貸方 其他業(yè)務(wù)收入 78000,暫估成本 借產(chǎn)成品 54600,貸消耗性生物資產(chǎn) 54600 , 借 其他業(yè)務(wù)成本 ,貸 產(chǎn)成品54600,由于是免稅項目,8月是否要做一筆 結(jié)轉(zhuǎn)免稅的分錄?怎么做?
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)業(yè)公司,主營業(yè)務(wù)是建造溫室大棚,8月底首次自產(chǎn)自銷了一批種苗,開票了78000,選擇免稅,我做賬時按照應(yīng)該賬款和其他業(yè)務(wù)收入做賬,需要暫估成本時,直接 借方其他業(yè)務(wù)成本 54600,貸方 消耗性生物資產(chǎn)54600可以嗎
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶,他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
新設(shè)制造業(yè)公司,財務(wù)前期要做哪些準(zhǔn)備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業(yè)現(xiàn)在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發(fā)放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,6萬的固定資產(chǎn)折舊。請問現(xiàn)在怎么做可以讓企業(yè)合理少承擔(dān)稅負(fù)?
第二個會計分錄不理解
公司和其它高校企業(yè)合作研發(fā)項目,收到省科技廳研發(fā)經(jīng)費80萬,分配到我公司12萬,對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
年平均利潤率和年平均營業(yè)額怎么計算
收到個人所得稅退付手續(xù)費如何做會計分錄
老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
老師好!股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)是個人交易嗎?與公司有關(guān)系嗎
老師,我們公司同事她工資喊轉(zhuǎn)到她姑娘頭上可以嗎
我們財務(wù)軟件期末損益科目點擊都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,主要是是這個免稅額是多少?我不知道 對方8月肯定錢過不來,借方 銀行存款 入多少,貸方 其他業(yè)務(wù)收入—免稅 入多少?
你好? ?免稅的政策沒有金額限制的?
我不太明白,那具體免稅分錄應(yīng)該怎樣寫?假如 按照您寫的 借方銀行存款 7020(按照9%稅率),貸方 其他業(yè)務(wù)收入 —免稅 7020?
?你好? ;? ? 是的直接做賬哈? ?
那這樣做賬,銀行存款并沒有實際增加呀,月底對賬,不就賬實不符了?
?你好? ?你 銀行? 做全額呀 ;? 你們開票出去 比如應(yīng)收賬款是100萬。 你就直接做 借銀行存款100萬貸? 收入-免稅收入 100萬。 沒有收到款的 做應(yīng)收賬款? ?
好的,理解錯誤,我以為要像小規(guī)模季度末不超過45萬,要把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我們是一般納稅人,那就憑發(fā)票確實收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,只不過在其他業(yè)務(wù)收入后 增加二級科目免稅收入78000,那就不用再單獨做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,期末損益科目直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了
?你好; 你們免稅收入 不會 考慮 做增值稅部分的金額 。是的??
謝謝老師,我給您五星好評
? 沒事的;謝謝你 ;幫到你就行了。?