當(dāng)月開錯了,沒有認(rèn)證,可以直接作廢 認(rèn)證了,只能紅沖
老師 專票開錯了 夸月了 對方還沒認(rèn)證 紅沖是不是和普票一樣
上個月開的專票,開錯了,對方要求重開,跨月了能否作廢,是否得紅沖,是否需要去稅務(wù)局,對方?jīng)]有認(rèn)證
老師 專票本月開具 對方還沒認(rèn)證 發(fā)票開錯了 是不是直接作廢就行
專票當(dāng)月開錯了是做廢還是紅沖啊,就是沒認(rèn)證的專票?如果對方認(rèn)證了怎么辦?
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開給對方的,然后如果對方?jīng)]有認(rèn)證過,紅字信息表是由誰開,銷售方開還是購買方開,如果對方已經(jīng)認(rèn)證過了,又怎么開紅字作廢呢
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮?,然后需要注意哪些?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?