同學你好 按照收到的專票稅率勾選抵扣 正常業務沒啥風險
2.A公司為增值稅一般納稅人,不動產、動產適用的增值稅稅率分別為9%、13%。2019年A公司建造一個生產車間,包括廠房和一條生產線兩個單項工程。廠房造價為130萬元,生產線安裝費用為50萬元。A公司采用出包方式出包給甲公司。2019年有關資料如下: 資料一:3月10日預付廠房工程款100萬元。3月20日購入生產線各種設備,價款為580萬元,增值稅為75.4萬元,運雜費5萬元(不考慮運費增值稅抵扣的因素),款項已通過銀行存款支付。 資料二:4月10日在建工程發生的管理費、征地費、臨時設施費、公證費、監理費等共計15萬元,以銀行存款支付(假設不考慮增值稅)。4月16日將生產線的設備交付建造承包商建造安裝。 資料三:5月10日,結算全部工程款項,取得建造廠房的增值稅專用發票,不含稅價款為130萬元,增值稅額為11.7萬元,差額以銀行存款支付;取得生產線安裝增值稅專用發票,不含稅價款50萬元,增值稅額為6.5萬元,款項通過銀行存款支付。5月31日廠房與生產線進行負荷聯合試車發生的費用為10萬元,試車形成的副產品對外銷售價款為5萬元,均通過銀行存款結算(假設不考慮增值稅)。 資
請問老師:我公司是一般納稅人企業,現有一項目,需要將線纜及電子設備安裝后為甲方開具500萬9個點系統集成安裝調試施工費發票。進項是300萬13個點的設備及線材發票,還有個體戶施工隊開的100萬安裝服務費發票。請問老師,進項發票與銷項稅點不一致是否能抵扣?這筆業務應該怎么做分錄?
我公司是是一般納稅人,從事系統集成、網絡綜合布線服務。采購一批線材(13個點專票)100萬、人工費用100萬。將線材安裝后給甲方開具240萬綜合布線安裝施工發票(9個點專票)。請問老師,增值稅怎么抵扣?進項13個點,銷項9個點,是否會有稅務風險?
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業務,現在有一項業務是有三方:開發商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發商開具9%的工程款發票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業務要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
A公司為增值稅一般納稅人,不動產、動產適用的增值稅稅率分別為9%、13%。2019年A公司建造一個生產車間,包括廠房和一條生產線兩個單項工程。廠房造價為130萬元,生產線安裝費用為50萬元。A公司采用出包方式出包給甲公司。2019年有關資料如下:資料:3月10日預付廠房工程款100萬元。3月20日購入生產線各種設備,價款為580萬元,增值稅為75.4萬元,運雜費5萬元(不考慮運費增值稅抵扣的因素),款項已通過銀行存款支付。資料二:4月10日在建工程發生的管理費、征地費、臨時設施費、公證費、監理費等共計15萬元,以銀行存款支付(假設不考慮增值稅)。4月16日將生產線的設備交付建造承包商建造安裝。資料三:5月10日,結算全部工程款項,取得建造廠房的增值稅專用發票,不含稅價款為130萬元,增值稅額為11.7萬元,差額以銀行存款支付;取得生產線安裝增值稅專用發票,不含稅價款50萬元,增值稅額為6.5萬元,款項通過銀行存款支付。5月31日廠房與生產線進行負荷聯合試車發生的費用為10萬元,試車形成的副產品對外銷售價款為5萬元,均通過銀行
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
但是進來是13、出去是9啊?這中間的稅務差額需要處理嗎
這幾筆業務具體分錄應該怎么做啊?麻煩老師詳細解答一下,辛苦老師了
同學你好 這個不用 只要是實際業務就行了 借原材料 借進項 貸銀行存款 借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸原材料等科目
老師,不需要把成本結轉到工程施工嗎?
老師,材料和人工成本進到工程施工科目可以嗎?然后結轉的時候再把工程施工結轉到主營業務成本里面。這樣處理可以嗎?
嗯 這個是不需要的 直接用主營業務成本就行了 2.按照你說的這個也可以