同學(xué)你好 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬,這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這樣我還需要做每個(gè)月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不做會(huì)有什么影響,老板就需要一個(gè)利潤表,我能把這個(gè)表直接給他嗎?利潤準(zhǔn)確嗎?會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報(bào)表中的那些數(shù)據(jù)呢?
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會(huì)影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團(tuán)建費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了
我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保,借管理費(fèi)用社保(公司部分)、個(gè)人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 這樣不對(duì)嘛
老師請(qǐng)問我們開票信息上的電話號(hào)碼寫錯(cuò)了,怎么休改
計(jì)入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報(bào),還是怎么申報(bào),計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師售價(jià)法和計(jì)劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄