你好,場地租賃稅率是百分之五,沒有百分之三和百分之一的。
你好老師,我企業是小規模納稅人,經營范圍有經營租賃場地租賃這一項,現在要為對方一般納稅人企業代開增值稅專用發票,對方明確要求要稅率是5%的專票,為什么我們企業代開時稅率只有3%和1%呢
一般納稅人工業企業將其中一房子出租給其他公司,現在對方要專票,請問我們開經營租賃發票稅率按5%開嗎?為啥按這個開?
老師你好!本企業為一般納稅人,供應商是小規模納稅人,原來供貨開專用發票,2022年小規模納稅人4月份開始,對方要給我們開普票,為了不交增值稅,問我們企業可以不,本企業怎么考慮這個問題對我們企業有利
小規模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%?---------這個具體租賃餐飲的 一些東西 那這個東西的話就是3%。-------這個稅率不對,不應該是5%的 你這個稅收編碼不行,它屬于經營租賃。——————————不是3%,而是5的稅率 為什么有的老師說是3%
你好我是小規模企業,對方是一般納稅人,業務是2022年的,當時小規模增值稅專用發票稅率是3%,2023年是1%,對方企業要求補交2%稅率,老師我補付給對方企業的稅點,應該怎么做賬
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
老師,那為什么我們進去后選不出來5%呢
你沒有這個稅種認定的吧
老師您看一下
法人去稅務局認定了,代開時才能選上的經營租賃這一項,以前是沒有這項的
選擇簡易計稅,有個百分之五不是。
老師,請教一下,經營租賃5%稅率。分小規模和一般納稅人嗎
需要區分一般納稅人還是小規模的一般納稅人,如果是營改增之前的房屋可以開百分之五,如果是之后的是百分之九,小規模的只有是百分之五。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快