按理是的!如果對方已抵3個點,你需要補6個點給他!
別人公司掛靠我們公司開票9個點,,異地項目,我司開票后預交了2個點增值稅,對方公司想要提供9個點增值稅,不交增值稅,這種情況正常嗎?
掛靠公司給我們開9個點建安票100萬,異地繳增值稅2個點,稅負對方說1個點。我是不是提供6個點的稅金給對方
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點的企業所得稅),我覺得是不是不應該收企業所得稅,因為我們給對方提供了1個點的成本票
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點的企業所得稅),我覺得是不是不應該收企業所得稅,因為我們給對方提供了1個點的成本票
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
另外一個點要不要再給對方呢
如果他收9個點,如果他沒抵扣到這1點,是要的!具體扣點一定要協議!