你好,是的,你的理解是正確的
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對(duì)?
(根據(jù)情況用) 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用.-固定資產(chǎn)折舊 貸:累計(jì)折舊-商品二級(jí) 最終固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 是不是這樣子做分錄呢
這樣的累計(jì)折舊分錄對(duì)嗎?購(gòu)入:借:固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀存,折舊:借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)-電腦,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊。
老師,固定資產(chǎn)因?yàn)椴蛔銉汕мD(zhuǎn)入費(fèi)用,賬務(wù)處理可以這樣做嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)清理
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
老師,您好!我想問(wèn)一下剛接的賬,有進(jìn)項(xiàng)稅額余額,我查抵扣平臺(tái)上已經(jīng)全部抵扣完了,要怎么把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額15161.89給結(jié)轉(zhuǎn)做平?
裝修費(fèi)和消防安裝費(fèi)收到發(fā)票是當(dāng)月開(kāi)始攤銷還是次月
老板開(kāi)的個(gè)體工商戶,老板需要做工資么?老板沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除 做工資跟不做工資 哪個(gè)劃算呀?
合伙企業(yè)是否不需要申報(bào)匯算清繳?
老師好,請(qǐng)問(wèn)A公司跟B公司轉(zhuǎn)租了辦公場(chǎng)所、需要把租金轉(zhuǎn)給B公司。請(qǐng)問(wèn)B公司能否開(kāi)出租金發(fā)票?不能的話、有什么其他處理辦法?
老師航空運(yùn)輸電子客票行程單咋樣抵扣
一般納稅人租庫(kù),如果對(duì)公付款,對(duì)方不能給開(kāi)發(fā)票,怎么入賬
老師,請(qǐng)教一下原股東占股百分之60,是30萬(wàn)實(shí)繳,然后注冊(cè)資本減少到了百分之十10也就是十萬(wàn),這個(gè)帳怎么改
老師:匯算清繳的時(shí)候,工資薪金的賬載金額是不是計(jì)提的1-12應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際支出的是1-12月發(fā)的實(shí)際工資,這樣賬載金額和實(shí)際支出金額一定不一樣,因?yàn)?,?shí)際支出金額扣除了社保個(gè)人承擔(dān)部分,和個(gè)稅個(gè)人部分。我這樣說(shuō)的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)票據(jù)的明細(xì)賬具體指什么?單獨(dú)的一本帳?謝謝老師
拿管理費(fèi)用來(lái)說(shuō), 正常就借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 然后就這兩個(gè)有發(fā)生,一直到固定資產(chǎn)清理之前,固定資產(chǎn)這個(gè)一級(jí)都不會(huì)有發(fā)生咯
是的,固定資產(chǎn)科目不變