你好! 可以的,你的理解很對 可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn), 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
您好,就是我想咨詢個小問題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設(shè)計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
您好,就是我想咨詢個小問題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設(shè)計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎 不對,是借:固定資產(chǎn),貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 可以嗎
老師 就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設(shè)計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
您好,老師,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設(shè)計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 可以吧 老師
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設(shè)計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范,并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應(yīng),在公司只是做簡單的,保管票據(jù))公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù),導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務(wù)發(fā)票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個稅我公司也承擔(dān)。請問個稅怎么計算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費需要所得稅納稅調(diào)增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業(yè)有
老師請問一下,數(shù)電里的庫存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發(fā)票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方:應(yīng)收賬款620000 貸方:主營業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結(jié)果2025年我們說是這個服務(wù)終止,要沖紅26萬的發(fā)票,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔(dān)1100左右,個人承擔(dān)400多,現(xiàn)在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細(xì)是多少?
老師您好!請問下去年燃?xì)夤鹃_專票給我們公司,稅號是錯的,然后在今年4月重開專票給我們公司,去年是因為沒有正式生產(chǎn),掛的是長期待攤費用,今年正式生產(chǎn)了,那么訂正過來的憑證分錄,是做長期待攤費用處理,還是制造費用處理,這個燃?xì)赓M是用于車間生產(chǎn)的,謝謝
員工離職補償分兩次發(fā)放是年度的,如何個稅稅務(wù)申報