借應交稅費增值稅加計扣除,但營業外收入 借應交稅費、未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。 借銀行存款貸應交稅費未交增值稅
老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉2次,一般納稅人出口企業,增值稅及附加稅已申報交稅),現需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數
老師: 收到稅務退回的增值稅,附加稅如何賬務處理?因申報時沒有填報附表四加計扺減進項的加計抵減金額,故申報時多交了增值稅,同時附加稅也多交,后到稅務大廳更正申報,退回了多交的稅款。
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務處理怎么做?下月納稅申報如何申報?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報減免當月產生的附加稅,附加稅如何賬務處理,下月納稅申報如何申報?謝謝!
個稅申報,忘 了選預填專項附加扣除,專項附加扣除的金額沒上去,多扣了稅,更正申報,(我稅款已經交了)到稅務大廳辦理退稅多長時間可以退回來
老師,我想問一下,生活服務行業,在3月份申報時,有個加計抵減金額跑出來在附表四,當時沒有去管它,也沒加計抵減,但在5月份申報時,稅管員讓我把這個金額重新申報一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報交的稅要退回來了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
附加稅的借銀行存款,貸應交稅費附加稅,借應交稅費,借稅金及附加負數