你好 ;? ? 內(nèi)賬外賬本身就是分開的; 怎么可能不復(fù)印資料的。? ? ?要復(fù)印的?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
您好!我是出納崗,我想問一下如果單位兩本賬,分內(nèi)外賬,之前的會(huì)計(jì)都是讓把外賬的原始憑證復(fù)印放到內(nèi)賬,然后還有一些內(nèi)賬的單證,加一起組成內(nèi)賬憑證,但是新來(lái)的會(huì)計(jì)告訴我以后外賬的不用復(fù)印了,說(shuō)這樣是重復(fù)記賬了,內(nèi)賬就只是單純的內(nèi)賬票據(jù)了,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵了
老師 ,我們是凍品進(jìn)銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡(jiǎn)單的做收入,然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會(huì)根據(jù)進(jìn)銷存有入庫(kù)單出庫(kù)單,收款單,真實(shí)的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過(guò)來(lái)查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師,請(qǐng)問我做內(nèi)賬要這些發(fā)票費(fèi)用票,又必須要給到外帳會(huì)計(jì)去做外帳,那我就是全部復(fù)印,還是說(shuō)我做完了帳再給到外帳,我這邊不留單?有沒有我不用復(fù)印的其他方法?一個(gè)月單據(jù)復(fù)印下來(lái)也蠻多的
老師好!咨詢一下,就是之前會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報(bào)表,,但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財(cái)務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
我理解的本來(lái)內(nèi)外賬就是兩套賬,不涉及重復(fù)不重復(fù)的問題,好的,謝謝老師,辛苦啦
?你好 ;? 是的娿? ?;這個(gè)財(cái)務(wù)理解的不對(duì)?