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Q

1.項目內產(chǎn)生的研發(fā)費用,在未達到投入使用狀態(tài)需要先費用化,那對應分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費用化(xxx項目)貸:銀行存款等科目? 2.項目結束后,可以形成無形資產(chǎn),我是應該把研發(fā)支出-費用化的借方發(fā)生額結轉為研發(fā)支出-資本化?還是直接結轉為無形資產(chǎn)呢? 3.項目結束后,如果不能成為無形資產(chǎn),是不是會計分錄如下:借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出-費用化? 4.收到專項資金后:借:銀行存款等 貸:專項應付款,那么等項目結束后,形成無形資產(chǎn)了,會計分錄應該如何列支?不能形成無形資產(chǎn)的,該科目又應該如何列支?出于財務的嚴謹性,麻煩老師對于我上述有問題的會計分錄指錯下!謝謝

2021-08-16 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-16 19:19

1,對的 2,借,無形資產(chǎn) 貸,研發(fā)支出 3,對的 4,什么意思呀?你的意思是說你那個無形資產(chǎn)不是你自己花錢的而是有專項資金支付嗎?

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 19:25

第四點,意思是說,我們公司收到國家的專項資金,然后立項做這個研發(fā),那我收到這個資金后,會計分錄為:借 銀行存款 貸 專項應付款 對嗎老師? 然后項目研發(fā)結束后,該項目可以達成投入使用的無形資產(chǎn),那么我的會計分錄應如何列支,如果不能達成投入使用的資產(chǎn),又應該如何列支?麻煩老師你了!謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:28

1,收到時是對的 2,后面的處理,如果是屬于研發(fā)的,你直接說支付時 借,專項應付款 貸,銀行存款

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 19:34

按照老師的意思,舉個例子 在發(fā)生支出的時候標準的分錄如下: 借,專項應付款(xx項目)-交通費/應付職工薪酬/委托外部研發(fā)費 貸,銀行存款 這樣的會計分錄來體現(xiàn)就可以了是嗎? 如果是這樣的話,那么當我項目結束的時候,構成無形資產(chǎn)或者不能構成無形資產(chǎn)的話,對應的兩筆會計分錄,我應該怎么列支?麻煩老師了!

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:35

1,對的 支付的時候減少專項應付款處理 你這里資進本就不是你企業(yè)自己支付的,所以你這里不確認資產(chǎn)處理。

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:36

如果你的研發(fā)支出是專項應付款處理, 就不構成資產(chǎn) 直接減少專項應付款

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 19:41

老師的意思我明白,那我再確認一下,就是實際情況下,這種國家撥款的項目,最后生成的無形資產(chǎn),是歸屬于誰的?是根據(jù)雙方達成的協(xié)議而定嗎?如果這個無形資產(chǎn)最后歸屬我們,應該怎么列支會計分錄呢? 然后實際情況是國家撥款50萬,我們也出資50萬,那最后一個無形資產(chǎn)應該怎么列支,老師可以按照無形資產(chǎn)最后是歸屬我們公司來討論這些問題

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:43

1,看約定 2,如果沒約定,歸屬于實際出資方所有 3,你出資50萬,你就按50計入資產(chǎn)

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 19:50

老師的意思我明白了 那約定歸屬于我們公司的話,這時候發(fā)生研發(fā)費用的話,就和上面提到的一樣,減少專項應付款科目來減少這樣操作,那最后怎么結轉無形資產(chǎn)呢?老師

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 20:12

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-16 20:15

你這里專項應付款用完后,另外的資金就是你企業(yè)的,你支付時計入研發(fā)支出

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快賬用戶4024 追問 2021-08-16 20:17

額,那約定好整個無形資產(chǎn)歸屬公司的,國家撥款的那部分不屬于公司的嗎?看到別人有那個把專項應付款結轉到資本公積去,什么情況下是這么操作的

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齊紅老師 解答 2021-08-16 20:21

這個要看一下,如果說那個專項應付款是屬于國有企業(yè),這個是屬于資本的投入,這種情況轉資本工具。

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