你好 是的,對,年收入 *15%*稅率 -扣除數(shù)? ?
老師你好,一個個體工商戶他有一個對公賬戶核定征收,但是專管員還沒有核定征收率,假定征收率15%,我們?nèi)绻總€月銷售收入是20萬元,那我們一年光經(jīng)營所得都要繳納240萬*0.15*0.35-6.55=6.05萬元?我這個一年需要繳納經(jīng)營所得算法總額對?
個體工商戶核定方式為查賬征收1.我們屬于線上抖音店鋪經(jīng)營,我們具有一個對公賬戶,我做賬建帳只需要根據(jù)對公賬戶流水?還是也要結(jié)合抖音店鋪流水情況。2.我們上個季度7-9月抖音店鋪已經(jīng)產(chǎn)生了流水和相關(guān)收入,但由于新開的個體工商戶稅務(wù)專管員未進(jìn)行上門核定,導(dǎo)致無法進(jìn)行開票,那我們這個季度怎么報個人所得稅里面的經(jīng)營所得?是零申報還是根據(jù)做賬報表來申報。
請問老師 我們是個體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報時就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個個人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸耍悄甓葲]超啊?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個人名下有兩個個體營業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個體經(jīng)營所得的問題唄? ?畢競有兩個個體戶的店,有兩處收入啊!
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經(jīng)營所得?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那我個體工商戶季度在45萬也就免一個增值稅是吧,季度45萬銷售收入相比下是不是還是用小規(guī)模公司好點(diǎn)?還是一般納稅人公司好點(diǎn)
個體也分小規(guī)模的,小規(guī)模相對優(yōu)惠比一般納稅人多?
個體工商戶核定征收是不是也需要做賬?
不是定期定額的就需要做帳。