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老師您好,為什么我們買原材料的時候發票開多了于付款金額計入營業外收支。但是員工餐費發票開多了付款少了差額就不需要計入營業外收支了

2021-08-11 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 16:06

你好,第二個他是福利費,你們有抵扣比例的工資的14%,這個直接按照福利費支付的實際發生的做就行。

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快賬用戶7639 追問 2021-08-11 16:09

抵扣比例14是啥了?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:10

你好,福利費,按工資的14%抵扣所得稅。

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快賬用戶7639 追問 2021-08-11 16:23

福利費超出工資的14部分。需要納稅調增?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:27

對的,超過的就不允許抵扣落調增的。

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你好,第二個他是福利費,你們有抵扣比例的工資的14%,這個直接按照福利費支付的實際發生的做就行。
2021-08-11
差額計入財務費用-折讓
2023-02-22
你好 對 這樣處理可以?
2020-12-15
你好,轉入營業外收入的呢
2020-09-25
同學:您好。不用,這不屬于增值業務,不用做銷項稅??。直接做:借:應付賬款 貸:營業外收入
2022-03-10
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