你好 你們之間的業務時候真實發生的嗎? 對開發票 一定要有真實業務。 特別是關聯企業的
請問一下比如a公司欠了b公司的貨款,然后b公司又欠了c公司的貨款,到時候a公司直接開支票給c公司,然后a公司又不是c公司的客戶,那到時候開的支票抬頭又是a公司的,那到時候我做賬的時候又怎樣沖平跟b公司的賬,銀行那邊有沒有給到什么收據之類的證明是三方之間的交易
老師,你好,請問A公司購買B公司商品入庫,A公司再銷售給C公司,但是A公司開不了發票給C公司,只能由B公司開票給C公司,貨款只能C公司對公打給B公司,那我這個會計分錄要怎么沖減A公司應付給B公司的貨款呢?
你好,老師,我們有2個公司AB,,比如說A欠C(\'C是供應商,C欠B,但是C不付貨款,我們A和B公司互開發票沖貨款,然后三方寫份沖款協議,可以的嗎?
老師,我們內部十幾家公司,往來比較大,A 欠B,B欠C,或者A欠B,C欠B,這種往來很多,現在需要清往來款,是不是只要簽個三方協議就可以清往來了,也不需要發票,我們財務經理說的
老師你好。我們是建筑公司C。我們的總包是房地產開發公司A。我們的供應商是B。一般情況是A付款給C,然后C再付給B。現在A直接抵一套房給B。出具一份背書轉讓支票給C。請問C收到怎么入分錄
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
A和B沒有業務,是不能開發票吧
?你好 肯定了。沒有業務? 開票出去就是虛開發票的?
好的,謝謝
沒事的; 希望能幫到你??