同學您好,那您實際用了多少以后會有單據給您嗎
老師您好,我們是拍賣行業,主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應該怎么做賬務處理? 還有就是我們的車是從保險公司競標過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標價1萬,拍賣成交價1.2萬,但是在處理業務的時候還會產生一些拖車或者物流費用,這些費用是應該沖減收入還是怎么處理,關鍵這些費用多數沒有發票,請老師解答一下,謝謝!
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業公司直接開5000元電費發票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預充的發票沖紅:借:制造費用-電費4424.78(紅字)貸:其他應付款4424.78,再按實際用電借:制造費用——電費3900/貸:其他應付款3900,這樣其他應付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務處理
我們是要支付給國外物流商費用,支付模式是,物流商先給我們一個額度,比如50000,發生運輸費用后余額還剩下1萬就需要我們充值了,會提供一個充值的形式發票,總之是每次充值才會給形式發票,后面都不會有發票,這個賬該怎么做。不能先掛其他應收款或者預付賬款,因為后面沒有費用發票來沖減,請問該怎么做
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
老師,專票未認證,可以入帳嗎?算成本發票嗎
企業所得稅匯算清繳,補繳了企業所得稅,應該怎么入賬
個體工商戶有稅法要求一定要開基本戶嗎?開票一定要公對公嗎?
老師,我們要上系統,打算用產品的個數來分配料工費,但是這個產品的重量不一樣,生產一個產品時間也不一樣,這樣可以嗎?弊端是啥?
本單位合同蓋章后掃描用PDF格式傳給對方打印出來簽字蓋對方章,用拍照方式傳回,請問這個合同具有法律效力嗎?
如果后期收到的發票會計沒有調減 只是把賬調平 那出納開具的發票不是虛開了嗎
公司招聘銷售人員,剛來一天覺得不合適給了一天的工資,沒有勞動合同,這種短期員工工資怎么做賬,走銷售費用呢還是管理費用呢
老師你好,請問什么是安措費?
以前年度專項資金使用有誤,需要調整支出,調整今年的公用經費作為以前年度專項經費支出使用,如何調整賬務
老師,前期賬有兩年沒做了,我是補的籌備期間的賬嗎?營業后的賬要做嗎?還是直接做我接手后的就可以呢
可以拉出來明細費用,這樣如何做賬能保證賬上的數據準確性呢,能舉個例子么
那您可以支付的時候就做預付賬款,然后一個月拉一次,根據拉出的明細做費用,沖減預付賬款