你好,是的,是這樣的。先計入固定資產,全額抵扣是抵扣的整個固定資產的價值。
小規模購買稅控設備480元 技術維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應交稅費-應交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
為什么c對?初次購買稅控設備不是可以全額抵扣增值稅嗎?應該是借應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸固定資產
增值稅稅控系統專用設備 按規定抵減增稅應納稅額時 借應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸管理費用 請問為什么要貸管理費用
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計入應交稅費-應交增值稅-減免稅款,那是不是月底結轉時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費應交增值稅減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?請問這樣做對嗎?
】增值稅一般納稅人初次購進增值稅稅控系統專用設備和繳納的技術維護費用憑相關發 票可以全額抵減增值稅額,借記 “應交稅費——應交增值稅 (減免稅款) ” 老師,這個說的對嗎? 。
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果