你好 發(fā)票驗(yàn)舊就是和稅局核對(duì)一下發(fā)票份數(shù),開具情況是否和稅局網(wǎng)絡(luò)中留的數(shù)據(jù)一致 一般是領(lǐng)票前做驗(yàn)舊 開票盤的話:一般先做申報(bào)匯總,之后要是小規(guī)模的話,非季度不用申報(bào)做清卡反寫 之后就可以領(lǐng)票 一般納稅人或是小規(guī)模季報(bào)月份是先做申報(bào)匯總,增值稅申報(bào)扣款后,做清卡反寫 之后就可以領(lǐng)票
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個(gè)小面包車賣掉。可是公司有兩年沒有經(jīng)營(yíng)的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開這個(gè)小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個(gè)增值稅的普票和專票都沒有領(lǐng)過,全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開票開的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤嗎?
老師,最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對(duì)事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎?
老師你好 最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對(duì)事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎???
老師 請(qǐng)問發(fā)票驗(yàn)舊是什么意思 這個(gè)是報(bào)稅前還是報(bào)稅后操作 現(xiàn)在好像很少接觸到 因?yàn)橛袀€(gè)朋友購(gòu)票不了 匯總上報(bào)申報(bào)清卡全部做了 就是申領(lǐng)不了發(fā)票這怎么解決
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f還有一個(gè)什么盤,我不知道那個(gè)拿回來應(yīng)該怎么操作?
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請(qǐng)問,之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請(qǐng)問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯(cuò)誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購(gòu)買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬,全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉(cāng)庫(kù)報(bào)損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
季報(bào)月份是1,4,7,10月 您看下您是不是沒有交稅(其他稅欠稅也算),還有驗(yàn)舊電子稅局可以看下
發(fā)票驗(yàn)舊 是無論小規(guī)模還是一般納稅人購(gòu)領(lǐng)發(fā)票前操作 跟匯總上報(bào) 申報(bào)納稅 清卡無關(guān)系嗎
發(fā)票驗(yàn)舊是一般納稅人小規(guī)模都需要做的 一般情況下驗(yàn)舊稅局系統(tǒng)會(huì)自己做 但是也有時(shí)候稅局沒有做 就得自己做了 ;? 現(xiàn)在一般是網(wǎng)上開票 基本開完稅局就有數(shù)據(jù)了 一般驗(yàn)舊和匯總上報(bào)不直接相關(guān) 但是和發(fā)票是否上傳有關(guān); 但是清卡后稅局才允許領(lǐng)票 這個(gè)是因?yàn)榍蹇ㄊ嵌惥帜前涯纳陥?bào)和開票信息比對(duì)通過才可以清卡 所以清卡才可以領(lǐng)票
老師 那個(gè)發(fā)票驗(yàn)舊是去稅局現(xiàn)場(chǎng)辦理 還是電子稅務(wù)局上可以操作呢
都可以 可以稅局自助機(jī)辦理 也可以電子稅局搜驗(yàn)舊找到發(fā)票驗(yàn)舊功能做
好的 謝謝老師
客氣 對(duì)您有幫助就好