你好這個進項稅額是可以直接一次扣除,是的,是的,?購置稅做固定資產
購買小驕車不含稅32萬,稅率13%,稅額4.16萬,一般納稅人,現在500萬以下,全部一次計入成本費用,做外賬1.借:固定資產32,應交稅進項稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計入成本費應該怎么做。 做內賬1、借:固定資產 32 應交稅進項稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車最短折舊4年,做內賬可不可不提折舊,一次計入管理費用,如計提折舊每月=32÷4年÷12個月=0.67萬,借:管理費用_折舊費0.67 貸:累計折舊0.67,老師這樣對嗎?如計入成本費用該怎么做。
老師,一般納稅人公司購買車輛,固定資產584070元,進項稅75929,合計66萬,進項稅可以一次抵扣吧!記入固定資產584070可以折舊,折舊4年,每月12168對嗎?購置稅和其他費用也記入固定資產還是其他科目
老師好!我公司11月份購買:了小汽車,37萬元,我11月先記入固定資產,分錄是:借:固定資產37萬, 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
老師好:我們是房企一般納稅人老項目,公司購買的車輛未折舊完對外出售并收到出售款,請問應繳納的增值稅是3%減按2%嗎? 還有因各種原因吧,其他固定資產超額計提,請問本次出售固定資產時可以抵減嗎?
稅務局說是 27 年前的購進的固定資產不超過 500 萬元的,可以一次作為費用攤銷。老師,那購買電腦3萬入固定資產,每月折舊,然后是匯繳的時候作為費用一次性扣除嗎
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
那要是三個月以后轉賣給小規模公司或個人是不是也要按13的稅率開發票,如果四年折舊完以后低價轉賣給公司或個人稅率是多少?
這個也是按13% 交增值稅,你不抵扣也是按這個去交,你是一般納稅人話
增值稅稅率是一樣 都是按13%
好的,謝謝老師!
好的,我先回復別的學員呢。