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去年,做錯如下:借銀行 100貸主營業務收入100 今年是怎么調整?

2021-07-26 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-26 18:02

你好,還需要知道正確的應當是什么,才知道如何做調整啊 是貸方應當價稅分離而沒有做價稅分離處理嗎?

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快賬用戶9203 追問 2021-07-26 18:04

免稅收入,正確的是多計收入和銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-26 18:04

你好,多計收入和銀行存款,調整的分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:銀行存款?

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快賬用戶9203 追問 2021-07-26 18:05

多計入銀行存款和收入100元

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快賬用戶9203 追問 2021-07-26 18:06

以前年度損益調整再轉到哪里了

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齊紅老師 解答 2021-07-26 18:08

你好,以前年度損益調整再轉到利潤分配—未分配利潤 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:銀行存款? 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整—主營業務收入

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快賬用戶9203 追問 2021-07-26 18:17

這樣處理了,資產負債表是怎么取數,或者是怎么檢驗報表?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 18:17

你好,資產負債表的期末未分配利潤=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 ?

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你好,還需要知道正確的應當是什么,才知道如何做調整啊 是貸方應當價稅分離而沒有做價稅分離處理嗎?
2021-07-26
你好,這個是什么原因,紅蟲? 是不是還需要做一個正確的,正確的是什么的。
2023-06-16
修改匯算清繳的情況下,借應付賬款貸以前年度損益,調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2022-10-26
你好;? ? 你這個 之前收入是全額來 做包含了增值稅了嗎?? ?
2021-10-15
分錄修改一下,借主營業務成本銷售 借主營業務成本,人事部負數
2021-08-05
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