您好,是的,先扣5000,再扣個(gè)人部分社保公積金,專項(xiàng)附加扣除等得出當(dāng)月應(yīng)納稅所得額,累計(jì)應(yīng)納稅所得額計(jì)算需要計(jì)算個(gè)人所得稅減已繳納部分
北京某公司職員張某,2019年1月取得工資、薪金收入20000元,個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元,王某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,育有兩個(gè)子女,現(xiàn)年分別為10歲和5歲,和妻子約定雙方按標(biāo)準(zhǔn)各扣50%,名下無(wú)房,現(xiàn)租房居住,王某支付租金,計(jì)算王某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。要求分步寫出王某1月份扣除的生計(jì)費(fèi)、專項(xiàng)扣除費(fèi)、專項(xiàng)附加扣除費(fèi)、扣除項(xiàng)合計(jì)金額、個(gè)人應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額(已知累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)0)
趙某為居民個(gè)人,2019年全面工資薪金所得240000元,年勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,年稿酬所得20000元,專項(xiàng)扣除(三險(xiǎn)一金)每月4500,專項(xiàng)附加扣除每月4500元,則趙某個(gè)人所得稅年終匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額為_____元。(居民個(gè)人綜合所得適用稅率部分:全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元時(shí),稅率10%,速算扣除數(shù)2520)
個(gè)人所得稅的具體計(jì)算方法如下: 應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù),我有點(diǎn)暈了 ,扣個(gè)稅怎么算啊,應(yīng)發(fā)數(shù)包括哪些,這個(gè)不是扣掉社保 扣除標(biāo)準(zhǔn)5000元/月()(工資、薪金所得適用) 應(yīng)納稅所得額=扣除三險(xiǎn)一金后月收入-扣除標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)人所得稅稅率表(節(jié)選)(綜合所得適用)級(jí)數(shù)全年應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)不超過(guò)36000元預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)0超過(guò)36000元至144000元的部分預(yù)扣率10%速算扣除2520,要求根據(jù)上述資料,不考慮其他因素分析回答下列小題。1.計(jì)算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅所得額。2計(jì)算張某2021年綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額。3.計(jì)算張某2021年不需要繳納個(gè)人所得稅收入合計(jì)數(shù)。
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
請(qǐng)問(wèn)之前借出去的款收不回來(lái)了,法院判決書也下來(lái)了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒(méi)計(jì)提需要補(bǔ)提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個(gè)金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車輛保險(xiǎn) 實(shí)際支付2766.73,但是對(duì)方開票票面金額不開車船稅,我發(fā)票和實(shí)際金額對(duì)不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實(shí)際沒(méi)有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費(fèi)用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會(huì)經(jīng)費(fèi)的和填寫嗎?辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)都是在管理費(fèi)用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎?
去年工商年報(bào)里寫了兩個(gè)失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個(gè)人寫進(jìn)去嗎?
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,如果24年年報(bào)和審計(jì)的不一致會(huì)怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月申報(bào)抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報(bào)表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過(guò)bvi境外主體財(cái)稅報(bào)表的嗎?
有的老師說(shuō)應(yīng)發(fā)數(shù),又說(shuō)包括社保,又說(shuō)應(yīng)付職工薪酬,暈死了,一個(gè)問(wèn)題三個(gè)老師回答的
您好,計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)發(fā)金額就是稅前工資
現(xiàn)在就是個(gè)人承擔(dān)的社保要包括一起算個(gè)稅嗎?比如應(yīng)發(fā)4000.個(gè)人承擔(dān)300.以3700作為計(jì)稅依據(jù)還是?
您好,是的,3700作為基數(shù)
3700是實(shí)發(fā)數(shù),以實(shí)發(fā)數(shù)作為計(jì)稅依據(jù)啊,有的老師說(shuō)應(yīng)發(fā)數(shù),暈了
我截圖給你看看,老師
兩個(gè)老師說(shuō)的
您好,感謝信任,因?yàn)橛?jì)算個(gè)人所得稅,個(gè)人部分社保公積金是可以抵扣的,而且也扣了5000每月