你好,需要填寫銷項稅額,進項稅額明細表,然后計算出應納稅額,提交申報就是了?
老師8月15日報7月的增值稅報表,只需把7月份的銷項稅額和進項稅額查下,兩數相減算出增值稅額,別的表不用填什么了嗎?謝謝老師
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
請問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現稅率不一樣,多的稅額現在填增值稅申報表咋填寫?謝謝
老師,我們11月進項大于銷項了,然后報稅的時候說復核加計抵減15%的政策,填完抵減報表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
老師想問下我們12月發生銷項稅1000,我也認證了進項稅1000,按理來說不交稅。是不是這兩個數據申報增值稅只需要填進項和銷項情況表,什么稅額抵減情況表與這個不相關不用呢?
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?