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為什么應交所得稅=本期利潤+0—應納稅暫時性差異。這里的0是指啥,為何應納稅暫時性差異要減去,沒有想明白

為什么應交所得稅=本期利潤+0—應納稅暫時性差異。這里的0是指啥,為何應納稅暫時性差異要減去,沒有想明白
2021-07-22 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-22 19:11

你好,你截圖的式子沒有體現你說的0 應交所得稅=會計利潤+調增項(可抵扣差異)-調減項(應納稅差異)

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你好,你截圖的式子沒有體現你說的0 應交所得稅=會計利潤+調增項(可抵扣差異)-調減項(應納稅差異)
2021-07-22
你好,應納稅暫時性差異是未來要納稅的,本期少繳稅的,所以減去的
2022-08-08
你好,應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債,本期不納稅,以后再納稅,所以本期要做調減。
2021-03-29
你好! 應納稅暫時性差異,應該以后交稅,現在不交,所以要減掉。
2021-06-22
學員你好,這道題是算所得稅費用,所得稅費用=應交稅費+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產,不是應納稅所得額的計算
2021-11-15
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