你好 借 管理費用等 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
進項稅轉出的時候怎么做分錄,應交稅費—進項稅轉出是借方代表進項稅減少還是貸方進項稅減少
你好 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 應交稅費 應交增值稅 待認證進項稅額 這個分錄里待認證進項稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)這個分錄該什么時候在借方什么時候在貸方。借方增加還是貸方增加借方減少還是貸方減少?
老師,本月有進項稅轉出,已經從借方進項做到貸方進項稅轉出,到月末結轉的時候怎么做? 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? 貸:應交稅費-未交增值稅 對嗎?
老師未取得進項發票,做費用時借方錯出分錄為應交稅費/待認證進項稅額,現在我要更正成暫估進項稅額,是借方紅字沖減還是從貸方轉出
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
當時從業務招待費抵扣的,現在也轉入業務招待費嗎
從業務招待費抵扣的,現在也轉入業務招待費