你好這個10萬/1.01*0.01 你要是開1% 話,城建稅市區(qū)=10萬/1.01*0.01*7%/2 當(dāng)場就交稅了,這個借應(yīng)收10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入10萬/1.01 應(yīng)交增值稅,10萬/1.01*0.01? ?交稅做借應(yīng)交增值稅,10萬/1.01*0.01?貸銀行10萬/1.01*0.01? 城建稅做借稅金及附加,10萬/1.01*0.01*7%/2貸應(yīng)交稅費,10萬/1.01*0.01*7%/2 繳納做借應(yīng)交稅費,貸銀行,10萬/1.01*0.01*7%/2? ? ?你可以加這個2個稅之后收取稅點, 報稅填寫1行等于2行10萬/1.01? 對應(yīng)這個減征額和減免表=10萬/1.01*2%
小規(guī)模納稅人,去稅局代開了一張增值稅專用發(fā)票,收入15920,稅477.6。客戶給我們打款打了15920,稅我們承擔(dān),請問怎么寫會計分錄?
請問小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開專用發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)時就要小規(guī)模納稅人把銷項稅給交了,不是小規(guī)模納稅人月收入不超過10萬就不用交增值稅嗎,代開專票,除交增值稅外,其他的幾個附加稅稅率是多少,請告訴我一下,謝謝!
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務(wù)局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報稅? 然后收客戶多少稅點合適?
老師您好,我們小規(guī)模納稅人,公司開的普票,但客戶要求我們開專票才能轉(zhuǎn)賬,客戶財務(wù)說我們可以去稅局代開專票,我們電子發(fā)票申請不通過,我還有其他辦法去稅局開到專票。要什么資料。謝謝老師辛苦你了。
老師,我們客戶要求我們開6%的發(fā)票金額是10萬,但是我們是小規(guī)模納稅人最多只能開3%的專票,客戶要求我們補齊剩下的3%的稅點,這個怎么算呢
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
就是說,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票,也是1%的么?13%是開不出來的么
一般情況下最多只能開3%,開不了13%。