你好! 是的,你的理解很對
當(dāng)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除金額大于利潤總額時(shí), 比如 利潤總額400萬,加計(jì)扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費(fèi)用怎么算? 2, 已預(yù)交的60萬的企業(yè)所得稅 為應(yīng)退回的企業(yè)所得稅 , 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應(yīng)該為已預(yù)交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計(jì)扣除額 應(yīng)做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費(fèi)用15 對嗎
D選項(xiàng),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,那加計(jì)扣除后還可以享受減按15%稅率征稅是嗎,比如利潤總額150萬,加計(jì)扣除完利潤總額100萬,企業(yè)所得稅是100*15%是嗎?
老師制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用在算企業(yè)所得稅的時(shí)候加計(jì)扣除按100%比如利潤總額500研發(fā)費(fèi)用400、那是不是用500-400*(1+100%)
我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100% 2022年利潤總額484萬,研發(fā)費(fèi)用434萬,請問對于我們企業(yè),研發(fā)費(fèi)用減免稅額是多少,高新企業(yè)享受多少減免稅額
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
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老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權(quán)變更涉及的個稅和印花稅怎么報(bào)
老師,個稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人需要每個月出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是年末再出?
2月份已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,如何
由于我們質(zhì)量問題給客戶造成的額外損失而產(chǎn)生索賠,客戶要求我們紅沖原發(fā)票,是否可行,紅沖
這道題問的是減免企業(yè)所得稅的請求,但D是加計(jì)扣除,并不是稅率減免啊,為啥還要選它
因?yàn)镈是企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,描述的是正確的,也是一種減免,所以需要選擇。