你好如果已經上傳到了稅務局系統的。找稅務局給你刪除了 ;你才能重新開的
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣。現在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師您好 當月的紅字信息申請表規格開錯了 但由于電腦系統重新安裝 開票軟件里查不到以前開具的紅字信息申請表了 這種情況下怎么作廢信息表
老師您好,我們是小規模,6月開具的專票發票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發票,重新開具專票。 想問,如果對方已經抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師,您好,我司是一般納稅人,我遇到這樣的情況,就是我司7.31號開的紅字發票信息表,對方公司8.15號才開的紅包發票,我報7月增值稅的時候,系統自動帶出了那張紅票的信息,我就申報了,也交了稅了,這種情況,下個月,還會不會重新交一次稅呢?
老師開具紙質版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰云系統(UK版)里面開具紙質專票紅沖,是步驟:發票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發票管理→紅色信息表→增值稅專用發票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發票管理→負數發票填開→增值稅專用發票負數→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數發票填開嗎
老師,請問一下住酒店收到專票,可以抵扣的嘛?
交給門店的押金為什么屬于其他應收款
老師,我們是一般納稅人,種植銷售茶葉,請問增值稅。企業所得稅免嗎
你好,我想問一下,我們公司剛成立的,現在要做審計報告用于投標,就需要財務報表提供給他們,我們公司現在沒開過發票,但是給員交社保,所以利潤是負數,我現在想把利潤做成零,這種情況能行嗎
公司購買的廠房租給其他公司,房產稅跟土地使用稅是公司交還是承租方繳納
老師,2025年最新個體戶累進稅率表有嗎?
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
怎么從個稅申報系統里下載excel模板?
會計中級職稱什么時候報名?
哪個網站可以查所有農產品的稅率表? 還有稅務文件能查詢稅收分類編碼
是得已經上傳了 需要本人去稅務局申請刪除嗎 需要帶著原表嗎
?你好? 是的。 或者電話 專管員處理??