你好不可以的,結轉損益之前,需要做所得稅費用的計提。
這個月,也就是年末計提所得稅費用, 借 所得稅費用 貸應交稅費 應交企業所得稅 結轉分錄是在這個月做還是下個月呢?繳納的分錄肯定是下個月做了,
你好,我想問一下,是結轉完費用,收入。再做企業所得稅的分錄嗎?另外所得稅費用不包括在月末結轉費用的分錄里嗎?謝謝了
我想咨詢一下 關于交印花稅和所得所得會計分錄 我們是用銀行存款繳納的 這筆業務的會計分錄該如何做 包括月末結轉?
老師 想問一下 損益類賬戶結轉所得稅費用之后得到的是凈利潤嗎 再從凈利潤結轉到利潤分配-未分配利潤嗎 謝謝啦 希望詳細說說
老師好!財務軟件做賬,12月份計提所得稅那張憑證是要過賬,結賬后算出所得稅費用后,再做計提所得稅費用分錄,然后再錄入計提所得稅費用憑證嗎?然后再過賬,結轉損益,最后結賬。對嗎?謝謝!
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整