學員您好,對方公司可以抵扣這張1%的發(fā)票的,只要對方購進的不是屬于集體福利個人消費等不得抵扣情形的都是可以抵扣的
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
老師我想問一下小規(guī)模開給一般納稅人的專用發(fā)票可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人是不是只對開出的專用發(fā)票上稅,對方公司開來的專用發(fā)票由對方公司納稅?
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人可不可以開1%的專用發(fā)票給對方的還是開3%的專用發(fā)票?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,從對方那里購進貨物,對方開具了增值稅專用發(fā)票,可以嗎?
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費發(fā)票開具成電子元器件,發(fā)票中不開具數(shù)量只開具金額,這種情況稅務(wù)實務(wù)中是否認可?
企業(yè)所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
老師,您好!給集體發(fā)放的福利而收到的專票,和公司里某一個人的個人消費而收到的專票,都不能抵扣嗎?
是的,這都是屬于增值稅不可抵扣的情形的,這是增值稅暫行條例里面規(guī)定的
老師,您好!我公司給對方公司打了一眼機井,我公司給對方公司開具了1%稅率的專票,商品名稱是:其他建筑服務(wù)*打井費 這張專票,對方可以用來抵扣吧?
學員您好,這個可以正常抵扣的
老師,您好!知道了,對方不想要這張1%專票,估計是嫌棄抵扣的少呢,讓我找一個一般納稅人的公司給對方開票,我想對方是為了多抵稅。
學員您好,可以向?qū)Ψ搅私庀略虻模驗檫@個票是沒問題的
老師,您好!奇怪了,我公司也能開專票,只是1%的稅,為什么找一個一般納稅人為對方開票呢,一般納稅人9%的稅,我判斷對方是為了多抵稅,況且最終把這筆打井費打入了這家一般納稅人的公司賬戶,我怎樣從這個一般納稅人公司取到這筆款呀,這不是給自已找麻煩呀。
學員您好,是誰找的這個一般納稅人?是你們找的還是對方客戶找的?如果這個一般納稅人實際并沒有打井,那是屬于虛開發(fā)票的,虛開發(fā)票不能碰
老師,您好!對方找的,對方說,最終這筆錢肯定會給我方的,我方只要拿到這筆款就可以,但是,我方也考慮一點,這款即使拿到了,我沒開具任何發(fā)票,怎么入賬呀?好難!!
那還好一點,因為自始至終都是對方找的上家,與你們無關(guān),到時萬一查到了也是對方接受虛開發(fā)票。 那你就等對方打錢給你,然后這筆收入就做無票收入就行
尊敬的老師,您好!我剛接觸財務(wù)這塊兒,第一次碰到這類事情,按正常走賬,我還懂得做賬,如果一遇到類似這種特殊情況,我就不知道咋入賬了,請問老師,這筆款做無票收入,其實也是和開具出稅票一樣進行申報并且繳納增值稅的吧?
是的,做賬和開票一樣,增值稅申報時,由于你們是小規(guī)模納稅人,這筆收入申報時填在主表的第一行即可,第二第三行不填
尊敬的老師,您好!請小規(guī)模納稅人累計一年開票在500萬內(nèi),請問老師,這筆無票收入也算進500萬內(nèi)嗎?假使我累計一年開票收入450萬,這筆無票收入是10萬,就相當于我累計一年收入460萬,還只允許剩下40萬可開,是嗎?
是的,這個500萬指的是銷售額,包含開票和未開票的
謝謝,老師!知道了。
不客氣的學員,祝學習愉快,滿意請五星好評哈