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老師好,銷售收入時未確認增值稅(銷項),沒有進項票,下個月直接扣繳了增值稅費用,怎樣做分錄才能平? 現在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業務收入 2.補提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)貸:應交稅費-未交增值稅 3.扣繳:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應交稅費-應交增值稅(轉出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?

2021-07-14 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 16:37

您好。您分錄1需要確認應交稅費應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶7090 追問 2021-07-14 16:39

因為是餐飲行業,開票看客人需求,關鍵是當時不確定多少要開票。無法確認呀

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:01

您好,不開票也要申報納稅

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快賬用戶7090 追問 2021-07-14 17:01

繳稅了,就是想問怎么平分錄,

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:05

您好,分錄1需要確認應交稅費應交增值稅(銷項稅額),要體現這個。否則不平

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您好。您分錄1需要確認應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
2021-07-14
你好,小規模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 次月繳款時 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應交稅費—應交增值稅二級科目,而不是應交稅費-未交增值稅
2021-04-09
你好,一般這樣就可以, 1, 借,銀行存款 貸,主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 轉出未交增值稅 2,借,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費~未交增值稅
2020-09-11
你好;1、購進, 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業務收入 貸:應交稅費 -增值稅-銷項稅額?? ?;月末結轉?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結轉為0 結轉到轉出未交增值稅沒有期末數
2020-10-20
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