您好,如果沒有預繳增值稅就是按實際的銷售額填寫哦,把沖紅的那張發票的金額減去哦
老師,我問一下,小規模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
你好,公司是小規模納稅人按季度報稅,在4月開了2張發票,6月把其中的一張開紅字沖紅,現在要報第二季度的增值稅,本期銷售額需要怎么填呢,
小規模納稅人在4月份開具了一張1%的發票,其它都是按照免稅開的,在現在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
老師,我公司是小規模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F二季度增值稅申報表怎樣填?
小規模免稅企業,2季度開票開錯了一張發票按1%開的,3季度沖紅字,現在報3季度增值稅怎么辦,稅金是負數
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
如果現在把另一張也開紅字沖紅,是不是還可以把相應的金額再減去呢
現在沖紅的只能在第三季度減去哦