你好 沖減多計提的 最后要增加利潤分配科目 應付職工薪酬最后余額為零?
沖銷去年多計提的應付職工薪酬結果資產負債表中,應付職工薪酬借方有余額18600,這個可以嗎
老師,期初數就銀行存款和應付職工薪酬有余額,且銀行存款期初余額應付職工薪酬期初余額,這樣的話,公司年初沒有銷,也沒有進,那就只能計提工資啊,計提工資后,借成本袋應付職工薪酬,資產負債表就不平了
統計表中2022應付職工薪酬(本年貸方累計發生額),是填2022年度財務報表中,資產負債表里面期末余額一欄應付職工薪酬的數字嗎
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數 貸應付職工薪酬 負數 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
這個個稅的稅率或單位稅額顯示的是零,是不是不需要報?
代扣代繳的消費稅,所屬期是4月的,但對方是5月代扣代繳的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老師,想問下,這個個體戶開發票要怎么開
物業公司收了我們的電費,可以開電費發票給我們嗎,他們沒有這個經營范圍,是統一收了后上交給供電局的,然后供電局開了的各家總的發票給他們
老師好,公司為了讓員工少交個稅,報稅工資比實際發放低,這樣被查到會怎樣
老師,335那個資產總額不超5000萬,如果到了二季度超了5千萬,要按25的稅率交嗎還是按1和2季度平均值看資產總額?
從百貨超市購買的酒水,未付款,用應付賬款核算,還是用其他應付款核算
拿到所有單據怎么寫記賬憑證?
餐飲會所后廚買電子秤30元記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,請問研發費用加計扣除報告,研發人員只有勞動合同,沒有交社保可以嗎,謝謝
怎么寫分錄啊?我是借應付職工薪酬貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配,這樣一來,應付薪酬在借方有余額,怎么處理
你之前不是有貸方余額 現在不正好沖掉了?
去年只是多計提了,但是沒有發放,今年要發放,但是需要把多計提的扣除下來再發放,怎么處理?
多計提的沖掉啊? 然后正常發放!?