您好 退款的時候 借:預收賬款 貸:銀行存款
說9月份學生伙食費1000元,但是9月份錢未到賬,領導讓借:其他應付款-預提學生伙食費1000,貸:伙食費收入-學生食堂1000,接下來10月份收到學生伙食費3000元,我10月份應該怎么做呢?
請問私立幼兒園3月份要退10名小朋友的伙食費,憑證怎么做。是不是,借主營業務成本 伙食費 3000 借 其他應付款 3000,貸現金3000
請問老師,1月份收到伙食費我記在預收賬款里面的,2月份有幼兒退伙食費,是不是記賬憑證 借;其他應付款 貸;預收賬款
老師,請問民辦幼兒園預收秋季學生的5個月伙食費,我平時記在其他應付款的,現在有預收我不知道怎么記賬憑證了。這個伙食費是??顚S玫?。
老師,請問如果代收幼兒園學生5個月的伙食費,我沒有用預收,而是 借 現金 貸 其他應付款 幼兒園伙食費。請問月底確認的時候,我要怎么分攤這個伙食費。
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
老師,那之前的會計他寫的是 借;其他應付款 貸;現金 他這樣也對嗎?
那其他應付款科目怎么平?
老師,他是把收到的伙食費記在現金的,然后有退費他就記在其他應付款貸現金。所以我才問老師這樣是不是也可以
收到的伙食費記在現金的? 那貸方怎么寫的?
老師他是這樣寫的,收到伙食費保教費 借;庫存現金 貸;其他應付款
那退回的時候寫相反分錄可以的
那我寫的收到伙食費是記的預收賬款,也就是退回就反過來是吧, 借預收賬款退伙食費 貸;其他應付款
寫錯了,是借預收賬款退伙食費 貸現金
是的 這樣寫分錄就好了 借預收賬款退伙食費 貸現金
謝謝老師的耐心解答
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!