同學你好 很高興為你解答 有差額計稅的時候需要填寫
小規模企業報季報的時候填寫增值稅附列材料表的時候怎么填寫? 如果是不繳納增值稅的情況需要填寫這個表嗎?
我們是小規模納稅人,增值稅納稅申報表(小規模納稅人使用)附列資料什么情況下需要填寫?
增值稅納稅申報表(小規模適用)附列資料這個表什么情況下完天填寫?我們有開1%的和5%的發票,請問要填寫這個表嗎?
老師,小規模納稅人填寫增值稅報表時候,其中 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)這個表需要填嗎?什么情況需要填這個表?
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一),是什么情況下進行填寫的?
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理