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增值稅納稅申報表(小規模適用)附列資料這個表什么情況下完天填寫?我們有開1%的和5%的發票,請問要填寫這個表嗎?

增值稅納稅申報表(小規模適用)附列資料這個表什么情況下完天填寫?我們有開1%的和5%的發票,請問要填寫這個表嗎?
2021-07-11 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 16:31

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同學你好 很高興為你解答 有差額計稅的時候需要填寫
2021-07-11
同學你好 《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》填寫說明:本附列資料由應稅服務有扣除項目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅應稅服務數額。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱。 (三)第1欄“期初余額”:填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。 (四)第2欄“本期發生額”:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。 (五)第3欄“本期扣除額”:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”%2B第2欄“本期發生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” (六)第4欄“期末余額”:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。 (七)第5欄“全部含稅收入”:填寫納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用數額。 (八)第6欄“本期扣除額”:填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” (九)第7欄“含稅銷售額”:填寫應稅服務的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” (十)第8欄“不含稅銷售額”:填寫應稅服務的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“應稅服務”欄數據一致。
2021-04-14
什么情況下要填寫增值稅小規模納稅人申報表的附列資料 營改增的情況
2021-04-08
差額交稅的需要填寫,不是的不用填。
2023-01-10
一、我們是小規模納稅人,增值稅納稅申報表(小規模納稅人使用)附列資料一,需要在差額征收的情況下填寫,對于附列資料二,在季度收入超過30萬元,需要繳納增值稅時,開具了1%的發票情況下,需要填寫減免稅申報表。
2021-01-15
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