你好 可以這么做的 電子稅務局 我要辦稅 發票管理 票種核定
你好,老師!我們是礦山機電公司,營業范圍中包括礦用車輛,大中小型汽車,客車,特種車銷售,現在要給煤礦銷售霧炮車和灑水車,可以申請開具機動車專用發票嗎?
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納的增值稅稅額
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納稅額
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納稅額
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老師,您好,我公司25年1月補退了24年的社保,公司和個人的分錄怎么處理呢?
該員工在兩個公司就職,其中一個公司不發工資個稅申報還是不給他申報? 如果兩個公司都給申報的話,會出現扣稅重復申報提醒 這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個作為扣繳義務人嗎?
其他應收款老師看下錯在哪里了?
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老師,請問,轉賬到公司賬戶上,備注投資款,就要交印花稅嗎
老師,工地上購買的電箱用于施工,計入什么科目呢?
老師您好,前面三年的增值稅稅負大概在千分之2.26,那我控制在千分之2 .2到2.5之間可以嗎
一一般公司借的貸款,他有本金跟利息,他的分錄應該怎么做?
報個稅時,人員信息采集,是否扣除費用,在哪個位置?謝謝