你好,就是你本次支付貨款包括上個環境出售給你時產生的稅款。
支付了上一道環節的增值稅,這句話怎么理解,是什么意思呢
老師你好,這個劃線部分這個題意沒太理解是什么意思?我看了答案,這個值也沒用上,不明白這句話的意思
麻煩老師解釋下企業之間支付的管理費是什么意思,什么不可以抵扣呢,麻煩老師對這句話舉例說明
支付工商罰款為什么是永久性差異呢?我只知道現在不可以抵扣,以后也不可以抵扣。但是我不理解這句話到底什么意思,這里面到底是什么原理呢?
老師好, 就是作為增值稅鏈條的一環,免稅農產品為什么是價內稅而不是價外稅? 這句話怎么理解?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
沒有懂啥意思,可以再說明白點嗎
就是說你支付給供貨方的貨款里包括了商品的稅金,支付后可以用于抵扣下次 。上一道環節出售的稅金由你負擔了
也就是說,你的意思是說,就是取得進項稅發票,可以抵扣,因為上次出售的時候交了增值稅了,是嗎?那賣貨的時候,不是收了客戶的稅了嗎?也就是說,從客戶那里收來的稅,交給國家的呀?真的繞暈了
對,就是這個意思,增值稅是鏈條稅,最終是購買者承擔,
我想說的是,銷售的時候不是收了客戶的銷項稅錢了嗎?進的時候,交了,這兩個金額不是抵減了嗎?那企業不是相當于沒交稅了嗎,那怎么還有銷項-進賬,這個公式,這又是啥意思
有啊,你有增值的部分就是你負擔稅金
問題是它收了多少交了多少,不是相等的嗎?那不就是等于企業沒交稅,那怎么還有銷-進這個公式呢
不是啊,你出售和購進價格肯定不一樣啊