上述分錄處理完全正確,是這樣的賬務處理
銷售貨物,發票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業務收入)
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
老師,銷售貨物貨已發出,票未開款未收這樣做對嗎? 發出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
開普票出去了沒收到款 借:應收賬款 貸 :主營業收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應收賬款 正確寫分錄是不是這樣
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,24年12月的賬有問題,現在能更改12月的賬,然后再做匯算清繳嗎。
個人能開材料費,沙石費嗎?稅率多少
老師,洗車行的收入應該怎么做賬?
我公司員工借了一筆錢3000元用于給員工發日常的一些獎金(4月已發放2000元) 這筆備用金怎么沖賬呀?
請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實收資本300萬,現在公司要注銷,這個影響注銷么,還有200萬沒實際繳納。
b選項經常能聽到 為什么不對
銀行找我們辦貸款,他們問我公司一年的流水大概是多少,我不知道統計哪個數據
個稅申報到這步了是點導出嗎
4月資產負債表中的應付職工薪酬期末余額這數據是從哪里截取的數據,要看發生的時間
那如果先打款后到發票呢
一、打款時,分錄是: 借:銀行存款 貸:應收賬款(或預收賬款) 二、發貨開具發票,確認收入時,分錄是: 借:應收賬款(或預收賬款) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
一般是開具了發票才能確認收入是吧
一般是達到收入確認條件就是需要確認收入了
那如果是我方先開發票 對方后打款怎么做分錄呢
一、確認收入時,分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本分錄是: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 二、收到貨款時,分錄是: 借:銀行存款 貸:應收賬款
我剛剛第一次問過了,哈哈 謝謝老師
那如果是發票和款一起到怎么做分錄
祝學習進步,工作順利
如果是發票和款一起到怎么做分錄
一、也可以按上述的分錄處理,如果是一次性的客戶,可以直接做分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、同時結轉成本 分錄是: 借:主營業務成本 貸:庫存商品