你好! 是的,思路是對的。
請問下老師,委托外加工的分錄怎么做,外加工來領(lǐng)原材料借:委托加工物資 貸:原材料 加工后回來入庫車間再繼續(xù)生產(chǎn)。是不是借:半成品 貸:委托加工物資 支付外加工費用再做一筆借:委托加工物資 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
公司發(fā)出材料加工系列操作是這個樣子嗎? 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 收到加工商品借:庫存商品 貸:委托加工物資 支付加工費借:委托加工物資(支付加工費)貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時是借:本年利潤 貸:委托加工物資(支付加工費)對嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后材料和加工費都進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎 不平賬怎么結(jié)賬,原材料一直掛賬嗎,感覺不對
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務(wù)開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務(wù)嗎
公司3個股東,其中只有一個股東投資款入賬使用了,其他兩個股東的還沒有投入,現(xiàn)在公司運營不下去解散的話,其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
老師,我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務(wù)專管員說 我這個外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表這里的發(fā)票號是1 這個發(fā)票號不是系統(tǒng)自動生成的嗎
老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),賬面利潤為負(fù),但銀行有3000元不到,做互轉(zhuǎn)的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎?
怎樣更改之前月份的財務(wù)報表
老師,員工父母去世,公司發(fā)了1萬元慰問金,這個沒有發(fā)票可以入賬嗎?
二房東沒有進(jìn)項房租發(fā)票,還可以開具什么科目的發(fā)票?
2024稅務(wù)年報是啥意思?指的是什么
老師匯算清繳怎么做?
老師,紅沖的發(fā)票對應(yīng)的銷項已經(jīng)交稅,重新開的發(fā)票產(chǎn)生的銷項怎樣處理?是交還是抵消已經(jīng)紅沖的紅字銷項?
分錄對嗎?
對的。你的理解很對
老師,那么次月收到加工發(fā)票,不需要沖暫估,把加工發(fā)票放到上月憑證里嗎?比如6月付款加工費,加工發(fā)票的開票日期7月,
收到發(fā)票時,先沖減暫估 借:委托加工物資 -加工費 貸:應(yīng)付賬款 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借:委托加工物資 -加工費 貸:應(yīng)付賬款
沖減暫估時金額用負(fù)數(shù)表示
當(dāng)時用銀行存款付加工費,沖暫估,貸方銀行存款科目用負(fù)數(shù)?
不涉及銀行存款科目的,不然與銀行賬就對不上了。
對哦,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝