您好,這個(gè)是不可以的,謝謝
請教一個(gè)問題:如果A公司、B公司都是勞務(wù)派遣公司,A公司給B公司開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)10000,B公司給C用工單位開具了差額發(fā)票的代發(fā)工資90000管理費(fèi)11000,A公司派給B公司與B公司派給C用人單位是同一批員工,那么請問A、B公司這樣開票有沒有問題?A、B公司當(dāng)月的個(gè)人所得稅按什么數(shù)據(jù)來申報(bào)?
老師,我司在勞動(dòng)派遣公司請了幾十個(gè)臨工,工資有20萬,服務(wù)費(fèi)是6000。派遣公司開的是差額發(fā)票,服務(wù)費(fèi)6000。但是實(shí)際我司轉(zhuǎn)了206000給她。請問派遣人員工資和取得這張發(fā)票時(shí)怎么做賬?分錄怎么處理
老師,又來打擾您,請教一個(gè)問題,我們家與勞務(wù)派遣公司簽了勞務(wù)派遣合同,對方給我們發(fā)工資,代扣代繳個(gè)人所得稅,發(fā)工資部分開了普票給我們,代扣代繳的個(gè)稅不給我們開發(fā)票,只開收據(jù),這樣可以嗎?個(gè)稅部分所得稅前可以扣除嗎?為什么個(gè)稅部分勞務(wù)派遣公司不給我們開發(fā)票呢?
老師請問收到一張勞務(wù)派遣公司開過來的收據(jù)10000元是請臨時(shí)工的工資,對方?jīng)]有給我司開具發(fā)票,請問這個(gè)所得稅前能據(jù)實(shí)扣除嗎?
老師,您好,請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂螅圆牧先霂煊蓭齑嫔唐犯某稍牧希F(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確