同學 你這個分錄是正確的。
老師,專票我勾選認證,但這月未有銷項,所以就未抵扣,但我記的分錄是 借:庫存商品1000 應交稅費_應交增值稅_進項稅130 貸:銀行存款1130 這樣對嗎?
一般納稅人開出的普票可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款1130 貸:主營業務收入1000 應交稅費~應交增值稅~銷項稅130 如果可以,這130可以抵扣進項嗎?
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師,我購進的時候做借庫存商品,應交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉出第一,借庫存商品,貸應交稅費進項稅額轉出,第二,借應交稅費進項稅額轉出,貸應交稅費未交增值稅,第三是結轉,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師,不得抵扣進項的分錄 ①取得專票 借庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 ②稅務機關認證 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-待認證進項稅額 ③進項轉出 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 老師這個分錄對嗎?②跟③這個后面的(進項稅額)跟(進項稅額轉出)他兩也沒相抵啊?
我這會在體統調整前期的應收,需要掛一個賬戶收款,但是我又不想放到現金銀行賬號里面,這樣方便后面做應收分析,前期的收到的款項放在哪個賬戶里面合適
匯算清繳中,工資薪酬支出是1到12月計提工資嗎?含不含12月暫估的獎金。其中還有一個職工生育保險金返還到公司賬上沖了前期為這個職工計提應付工資薪酬,這個匯算表里職工薪酬支出含不含這個職工生育保險金。
老師,請問設備銷售和設備安裝,水庫,分別是多少?
老師,公司成立于25年1月,小股東認繳了1%的股份,2萬元。現在要退出,轉讓價為2萬,這幾個月產生了一萬的凈利潤,怎樣計算股權轉讓個稅?
中介公司銷售購買來的豬及鮮肉,需要交增值稅嗎
你好老師,收到待報解預算收入怎么做賬?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
小規模企業轉為一般納稅人后,認證發票在哪個網站?應該不需要辦理金稅盤、稅控盤認證發票吧?直接在網站用帳號、密碼登陸認證?廣東地區
公司租賃的景區,投資裝修,付的裝修工程款怎么做分錄? 我計入勞務成本—外包成本可以嗎?在結轉到主營業務成本里?
老師,你好,差旅費補貼沒有發票可以算費用嗎
老師,不用進“進項稅未抵扣”這個科目嗎
同學 也可以這么做: 借:庫存商品1000 應交稅費_應交增值稅_已經認證待抵扣進項稅130 貸:銀行存款1130 但如果沒有銷項的情況下,不影響的。
謝謝,老師
<請持續關注學習,請評分五分,共同學習進步>