借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
本月沒有銷項稅,只有進項稅。增值稅結轉的分錄怎么寫
本月增值稅只有進項,沒有銷項,結轉增值稅分錄?
老師,這個月只有銷項稅,沒有進項稅,月末如何做結轉增值稅分錄呢?
本月沒有銷項稅額,但是有進項稅額,結轉增值稅分錄對嗎?借:轉出未交增值稅 貸:進項稅額
老師,好。本月只有進項,沒有銷項,還用把進項結轉到應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
不用轉出未交增值稅過一下
這個不就借方轉出未交增值稅嗎
我做的是,借應交稅費-轉出未交增值,貸應交稅費-進項稅額 借應交稅費-應交增值稅_轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅,去年全是這么做的,現在該怎么辦?
你這么做也沒問題的,以后有稅再抵
老師是不是不交稅就永遠留在轉出未交增值稅,只有要交稅才通過應交稅費-未交增值稅這個科目
也不是,你不繳稅計入應交稅費-未交增值稅也行
老師,我那樣做分錄也是對的吧
對, 你這么做沒問題的
謝謝老師!
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評
好的,老師!
好的好的,多謝多謝