收到的錢可以沖減福利費(fèi)
公司付食堂為員工用餐買的菜米油等每個月做賬:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),貸:銀行存款,現(xiàn)在有外來人員到公司食堂用餐,收到的餐費(fèi),這個收入怎么做賬?
請問,外包食堂工作餐,食堂也每個月開發(fā)票給我們公司。所有的餐費(fèi)公司出,入帳每月需要計(jì)提嗎?(計(jì)提借:管理費(fèi)用 -餐費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金)如果己開票未付款怎么做?
假設(shè)公司食堂收取員工餐費(fèi)總計(jì)1000,總計(jì)食堂發(fā)生費(fèi)用10000元,記賬怎么記?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)9000 借:其他應(yīng)收款1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)9000,對應(yīng)這其他應(yīng)收款1000對應(yīng)科目是啥呢?
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款楊蘭 這個應(yīng)付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應(yīng)付職工薪酬呀
老師,員工食堂餐費(fèi)付給食堂公司,對方開票,我計(jì)入職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個福利費(fèi)啊?怎么寫分錄???
申報(bào)個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi),是這樣嗎?
沒錯,就是這么做分錄的
開始有點(diǎn)懵,不知道貸方是沖管理費(fèi)用—職工福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)
貸方?jīng)_減費(fèi)用就可以的
好的,謝謝
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